2025年上半年,审计处围绕学校中心工作,全面履行内部审计监督职责,工程审计科全力保障学校各项基建及维修工程顺利推进,提高资金使用效益,以实际行动提升监督服务工作质量。
一、积极推动基建工程审计工作
一是扎实全过程跟踪审计
持续跟进金花家属区住宅楼(二期)、曲江校区教学实验大楼、曲江校区体育馆项目全过程审计,开展项目建设过程审核工作,参加招标谈判、见证取样等会议12次,目前金花家属区住宅楼(二期)已施工至3#楼地上六层,4#楼地上十二层,曲江校区教学实验大楼已完成文物发掘工作,曲江校区体育馆主体结构已封顶。在审计工作中,审计人员注重规范项目管理流程,促进工程管理工作规范化、专业化、精细化,严格审核工程进度款,有效控制工程造价。
二是严格基建工程结算审计
参加曲江校区三期(北区)工程项目认质认价会议4次,有效推进了材料认质认价工作,并积极推动相关业务部门加快此工程项目结算审计资料的归整。参加金花家属区一期工程项目结算争议协商会议5次,解决了疫情防控费用确认、人工材料价差调整取费等结算有关问题,目前正针对超限综合单价问题进行洽谈协商。在沟通协调工作中,审计人员秉持客观公正、实事求是的原则,切实维护学校和教职工权益。

二、高效完成维修改造审计任务
开展各类维修改造项目审计工作,包括校舍改造、基础设施改造、校医院改造、校园环境提升等与师生密切相关的工程项目。其中,审核工程预算32项,累计审核金额约2,600万元,审核工程结算21项,累计审核金额约2,500万元,通过严谨细致的审核工作,累计为学校节约建设资金320万元,同时也保障了暑期专项工程的顺利开工。此外,审计人员参加工程招标9项、竣工验收25项,审核合同30项,过程中切实履行内审监督职能,对发现的不合规问题,敢于坚持原则、顶住压力,及时提出意见及建议,内控工作成效显著。

三、调研交流提升业务能力
赴陕西科技大学、西安工业大学进行调研交流,就工程审计重点难点及审计思路方法等方面互相学习借鉴并对先进经验进行梳理总结,不断改进审计工作流程与方法,进一步提高审计人员的内审工作能力和业务水平。同时,总结2024年工作成果形成汇编材料,为审计人员加强交流、提升业务水平奠定基础。

今后,审计处将始终以“提质增效”为目标,以“坚守职责”为底色,持续拧紧监督“螺丝钉”,当好规范“把关人”。我们将以更加严谨、高效、廉洁的工作态度,发挥内审监督职能,加强项目建设资金管控,为学校各项事业的健康发展保驾护航。