部门概况
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      审计处是学校内部审计机构,在学校主要行政负责人的直接领导下,依照国家法律、法规和上级主管部门及学校的有关规定,对学校及所属单位的财务收支和有关经济活动的真实、合法及效益实施独立审查和评价,以维护财经法纪,加强廉政建设,规范财务管理,保障资金安全,提高资金使用效益,促进学校教育事业健康发展。主要对学校及所属单位下列事项进行审计监督和服务:

     一、财务预决算、财务收支及有关经济活动;

     二、各项资金和银行账户的管理和使用;

     三、科研经费的管理和使用;

     四、固定资产的管理和使用;

     五、基建、修缮工程和对外投资项目;

     六、设备、物资采购及招标事项;

     七、内部控制制度的健全、完善;

     八、干部任期经济责任和离任经济责任;

     九、学校主管领导和上级主管部门决定需要审计的其它事项。